为进一步规范内部控制管理,提升财政资金使用效能,根据《常州市财政局关于做好2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》(常财会〔2026〕2号)要求,市城防处严格按照文件部署,圆满完成2025年度内部控制评价和内部控制报告编报工作。
高度重视,周密部署。充分认识开展内部控制评价和报告编报工作的重要性,将该项工作作为完善内部治理、防范廉政风险的重要抓手,在内控工作领导小组领导下,明确职责分工,制定工作方案,建立“主要领导牵头、分管领导具体负责、财务科室统筹、各科室协同配合”的工作机制,层层压实责任,确保各项工作有序推进。
精心组织,分步实施。本次工作严格按照五个环节扎实推进。一是组织参加行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报线上业务培训,重点学习2025年度内控评价标准与报告编报新规,明晰填报口径、审核要点与系统操作流程,确保政策理解到位、业务操作规范。二是全面开展内部控制风险评估,对照评价指标体系,结合单位实际,精准识别风险点并制定针对性防控措施。三是系统梳理内部控制制度,对现有制度进行查漏补缺和修订完善,构建覆盖预算、收支、采购、资产、建设项目、合同六大经济业务领域的制度体系。四是科学开展内部控制评价,从单位层面和业务层面对内部控制建立与实施情况进行综合评价,形成评价报告。五是按要求登录江苏省行政事业单位内部控制评价和报告系统平台,完成内部控制报告线上填报及审核工作。
从严审核,提升质量。严格落实“三级审核”机制,对内部控制报告的规范性与完整性、单位内部控制评价得分的客观性与准确性、相关佐证材料的真实性与相关性等进行全面审核,做到数据真实准确、材料完整规范,确保报告质量。
下一步,市城防处将持续深化内部控制体系建设,动态优化制度流程,加强内控培训与监督检查,推动形成全员、全过程、全体系的风险防控长效机制,切实提升内部治理效能和财政资金管理规范化水平,为高质量发展提供坚实保障。
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