根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《常州市水利局内部审计工作规定》的要求,市水利局财务审计处从2019年8月起,全面组织开展局属事业单位内部审计工作。
本次内部审计,重点了解局属各事业单位的财务收支情况预算执行情况,以达到维护财经法纪,规范各单位的财务管理、完善内部控制制度,以促进水利资金的规范高效使用。
经过两个多月的资料查阅、现场检查,并听取各单位实际情况,11月1日,财务审计处和局派驻纪检组对本次内部审计发现的问题集中探讨,逐个排查,根据实际情况判断发现问题的性质及产生原因。
下一阶段,审计组将和各被审计单位对接,对审计出的问题查明情况,能整改的要求立即整改,不能整改的要求各单位从制度着手,努力完善各项财务事项。